問題現(xiàn)象:在用友U8V10.1erp軟件財務會計管理的應收款管理模塊中之前應收單做了預收沖應收,之前月的,現(xiàn)在不想反結(jié)賬,想把應收做紅字單據(jù)沖掉,只有預收有余額怎么處理?

原因分析:之前應收單做了預收沖應收,之前月的,現(xiàn)在不想反結(jié)賬,想把應收做紅字單據(jù)沖掉,只有預收有余額怎么處理?

解決方案:在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中再做一個紅字收款單然后做預收沖應收或者核銷,再做一個藍字收款單,三個單據(jù)可以合并制單。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫,原官方用友U8知識庫如下表所示,請參閱:

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V10.1
對應產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應模塊 財務會計-應收款管理
問題現(xiàn)象 之前應收單做了預收沖應收,之前月的,現(xiàn)在不想反結(jié)賬,想把應收做紅字單據(jù)沖掉,只有預收有余額怎么處理?
問題原因 之前應收單做了預收沖應收,之前月的,現(xiàn)在不想反結(jié)賬,想把應收做紅字單據(jù)沖掉,只有預收有余額怎么處理?
解決方案 再做一個紅字收款單然后做預收沖應收或者核銷,再做一個藍字收款單,三個單據(jù)可以合并制單。
提交時間 2015-11-26

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